สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน
108,000.00
0.00
57,350.00
57,350.00
53.10%
53.10%
50,650.00
2
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนโดยการจัดการศึกษา ฝึกวิชาชีพการพัฒนากาย/จิตใจและการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
61,000.00
0.00
41,080.00
41,080.00
67.34%
67.34%
19,920.00
3
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม
4,800.00
0.00
3,400.00
3,400.00
70.83%
70.83%
1,400.00
4
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน
859,400.00
0.00
650,878.95
650,878.95
75.73%
75.73%
208,521.05
5
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม
1,017,560.00
0.00
811,905.00
811,905.00
79.78%
79.78%
205,655.00
6
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน
30,700.00
0.00
24,909.00
24,909.00
81.13%
81.13%
5,791.00
7
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน
1,407,015.00
0.00
1,152,708.37
1,152,708.37
81.92%
81.92%
254,306.63
8
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน
165,000.00
0.00
139,280.00
139,280.00
84.41%
84.41%
25,720.00
9
รายการงบประจำ รายการงบบุคลากร
141,900.00
0.00
137,311.00
137,311.00
96.76%
96.76%
4,589.00
10
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน
853,000.00
0.00
853,000.00
853,000.00
100.00%
100.00%
0.00
11
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน
43,500.00
0.00
43,500.00
43,500.00
100.00%
100.00%
0.00
12
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
139,200.00
0.00
91,840.00
91,840.00
65.97%
65.97%
47,360.00
13
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
1,512,000.00
0.00
1,088,632.10
1,088,632.10
71.99%
71.99%
423,367.90
รวม
6,343,075.00
0.00
5,095,794.42
5,095,794.42
80.33%
80.33%
1,247,280.58
×
×
×